Добрый вечер ! 1С Предприятие 8.2 19.130.Подскажите пожалуйста- в 1кв.2015г. был неверно отражен вычет по ндс от поставщика- как счет фактура полученная на аванс . В зачет эта счет-фактура была взята в 3кв.2015г. Оказалось пред.бухгалтер чтобы снизить нагрузку по ндс- отразила под одним и тем же номером счет-фактур не только на поступление но и на аванс от поступления. Сам вычет был перенесен на 3кв.2015г. Как мне теперь быть? 1.Операция - восстановление ндс в книге покупок- счет-фактура на аванс-запись доп.листа.Или как то по другому? .? Как быть с 3кв? Спаасибо